中山大学附属第三医院粤东医院关于2022年内部控制评价、风险评估及财务报表审计专项审计项目的谈价公告
一、项目名称
2022年内部控制评价、风险评估及财务报表等专项审计项目。
二、最高限价
9万元
三、项目内容
对我院2022年经济活动、财务报表内容以及内部控制开展内部控制体系相关工作进行评价、评估。
四、项目要求
按合同约定时间完成专项审计工作,并分别提交书面审计报告,必要时召开专题汇报会或内部控制工作专题讨论会等。
五、供应商资质要求
(一)需具备国家行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书;
(二)在中国境内依法注册成立三年及以上(以执业证书上的批准设立日期为准),且近三年内没有被相关部门予以行政处罚或禁入的记录,具有良好的商业信誉;
(三)被有关部门责令停业、企业经营资格被取消、企业财产被查封或冻结或者处于破产状态的,不允许参加本次询价;
(四)拟委派的项目工作人员需具有履行合同所必备的专业技术能力,项目负责人必须具有注册会计师证;
(五)本次谈价不接受联合体报价。
六、供应商须提供的资料
纸质版谈价文件(不少于五份,按次序装订成册并加盖公章,密封后于谈价现场递交);
1、企业营业执照、税务登记证、执业许可证复印件;
2、企业法人代表授权委托书原件;
3、近三年工作业绩(若有做过类似项目的业绩,请把该项目排在前列);
4、针对本项目的实施方案;
5、人员配备情况及项目负责人资质;
6、报价单(报价为含税价,包含所有费用)。
七、报名时间
2023年02月09日至2023年02月15日
上班时间:上午9:00至11:30 下午15:00至17:00。
八、报名地点
梅州市梅县区公园北路中山大学附属第三医院粤东医院门诊6楼审计科
九、联系方式
联系人:丘老师
联系电话:0753-2829116
十、谈价时间另行通知。